岗位职责:1、审核销售/采购订单,确保录入系统的订单签字齐全,数量单价金额无误;2、定期核对往来对账单,并对供应商提供的发票进行签收与审核,同时在系统做相应的往来账务处理;3、根据系统出库明细核对客户往来帐,根据开具的发票做相应的处理;4、审核付款申请单,对付款时间进行管控;5、做固定资产台账,对新增的固定资产进行整理;任职要求:1、大专及以上学历,财务管理相关专业;2、2年以上财务相关经验;3、良好的沟通与协调能力;
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